咨询
Q

@郭老师@郭老师@郭老师

2025-10-23 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 15:31

在的,具体的什么问题?

头像
快账用户3684 追问 2025-10-23 15:32

老师我都超了30万为什么还有减

老师我都超了30万为什么还有减
头像
齐红老师 解答 2025-10-23 15:35

因为这里减免的是2%的

头像
快账用户3684 追问 2025-10-23 15:38

老师我有点不懂

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 15:42

因为你开的是1%,但是系统里面出来是3%,你得填写减免的2%

头像
快账用户3684 追问 2025-10-23 15:43

老师现在系统智能化多了,,他出来的就是1%把

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 15:45

不对吧,应补税款是多少?是第一行的销售额乘以1%,你这个是按照2%的吧。

头像
快账用户3684 追问 2025-10-23 15:56

老师我的增值税的税额是6281,老师你帮我看一下,我的专票不含税销售额是158719.2,普票不含税是156486.67元

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 15:59

增值税是315206.37×1%等于3152.06。需要交的是这些。

头像
快账用户3684 追问 2025-10-23 16:03

老师那怎么填这个数

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 16:05

主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,这里你填写315206.37×2%,算出来这个数 然后你的应补税额就能算出3152.06。

头像
快账用户3684 追问 2025-10-23 16:16

老师就是怎么还是这样

老师就是怎么还是这样
头像
齐红老师 解答 2025-10-23 16:18

忽略这个提示,提交就可以的。

头像
快账用户3684 追问 2025-10-23 16:19

好的谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 16:20

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
在的 具体的什么问题的
2022-06-24
在具体的什么问题?
2024-03-25
在具体的什么问题啊。
2023-12-25
在的具体的什么问题。
2023-12-23
在 具体的什么问题?
2023-09-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×