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老师这个月有30万的收入,但是成本发票不够,我要做暂估请问分录怎么写?

老师这个月有30万的收入,但是成本发票不够,我要做暂估请问分录怎么写?
2025-10-23 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 16:50

借主营业务成本-暂估 贷应付账款-暂估

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快账用户1540 追问 2025-10-23 16:51

发票回来了又怎么做账呢

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齐红老师 解答 2025-10-23 16:51

把上边的分录冲了,再正常做就可以的

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暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用30 贷:应付账款-估价-供应商30 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商30    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 3      应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商33
2023-03-09
收入你得确定了才行,你的成本可以暂估。
2024-07-14
你好,首先冲销上月暂估的成本20万成本,之后收到的发票10万就做10万的成本。 借:主营业务成本/原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款100000
2022-04-06
您好 请问您暂估的时候分录怎么写的 单位用什么会计准则
2023-10-30
同学你好。 也就是说。10万发票到了你要调增20万,对吧, 你家是小企业会计准则吗 如果是 借 应付暂估 20 贷 利润分配未分配利润 20
2025-04-16
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