暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用30 贷:应付账款-估价-供应商30 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商30 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 3 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商33
上月一项活动收入5万 暂估了2万的成本做分录借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 这个月到了1万的成本票 应该怎么做分录 谢谢老师
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
请问,1月暂估的30万成本,2月没有收入,收到成本发票是33万,2月做账冲销30万分录,按发票成本33万做账吗
请问,老师,比如1月暂估成本50万,2月取得发票10万,是先冲销50万,10万入成本,再暂估40万,3月取得20万发票,冲销40万,再暂估20万,是这样的吗
老师,开票时成本不够,暂估了:借:材料2万,贷:应付~暂估2万,结转成本,借:成本2万,贷:材料2万,收到材料票:只有1万!借:应付~暂估1万,贷:银行1万·多余的1万暂估要冲掉,怎么做分录?
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
这样做可以吗 暂估 借主要业务成本-机械租赁费30 贷应付账款-暂估 30 收到发票 借 主营业务成本-机械费-30 贷应付账款-暂估 -30 借 主营业务成本-机械费33 贷 银行存款33
不要整那么复杂,看得很凌乱