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老师,我报财务报表的时候,有负数,是应收转到应付吗,预收转预付是吗

2025-10-23 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 17:52

不是,重分类的思路 资产负债表重分类: 应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额✚预收账款的各个明细科目的借方余额 预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额✚预收账款的各个明细科目的贷方余额 应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额✚应付账款的各个明细科目的贷方余额 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额✚应付账款的各个明细科目的借方余额 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额✚其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额✚其他应收款的各个明细科目的贷方余额 比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到其他应付款项目体现,其他应收款现在余额是1000。同样 如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到其他应收款项目体现,其他应付款现在余额是1000。

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快账用户3911 追问 2025-10-23 17:56

老师您看我这两项是不是应该转到其他应收款1991165 .7

老师您看我这两项是不是应该转到其他应收款1991165 .7
老师您看我这两项是不是应该转到其他应收款1991165 .7
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齐红老师 解答 2025-10-23 18:00

按我说的思路,需要查明细账余额调,不能直接根据余额简单粗暴做

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快账用户3911 追问 2025-10-23 18:21

老师其他应付款,借方2278381.59贷方3900776.42 其他应收款,贷方731.5这样怎么调整呀

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同学,你好 建议负值重分类,之前我公司应交税费是负数被要求调整到其他流动资产项目。建议按标准处理流程
2023-01-11
 你好; 重分类的话 ;    一般负债表里面会 的;  比如应付账款贷方负数就会到预付账款  去 ;    
2022-06-14
你好预付账款的负数调整到应付
2023-10-08
你好;  那重分类即可;  应收账款负数写 预收账款栏次去;  应付账款负数 写预付账款栏次去   
2022-10-25
同学你好 这个可以的
2022-05-25
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