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本月开具红字发票,导致销项税为负数,销项税怎么结转?分录怎么做?

2025-10-24 11:52
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-24 11:54

借:应收账款 (负数) 贷:主营业务收入 (负数)贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) (负数)

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借应交税费、应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项,
2022-08-08
你没有开蓝字么,这个是冲回蓝字的销项税额,那就挂在销项税额 负数贷方
2022-07-05
填写你的负数销售额,如果申报不了,去税务局带着纸质的申报。
2021-12-10
借应收账款  负数 贷主营业务收入  负数 应交税费  负数 然后就是多的税款 借应交税费应交增值税转出多交增值税    贷应交增值税销项税额   
2021-03-27
你好; 负数了 就得去税务局大厅报税的; 负数一般是   比对会有风险提示的;    大厅报负数; 你确实负数了可以申请退税的  
2022-05-30
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