你好,你的意思是销售开了红色发票

上月开了销项票给客户。因为时间不对,这个月开了红字申请,开了销项负数票,又重新开具一样的,那怎么做分录?
老师,销项税减进项税为负数,不能留底,怎么做分录,因为开了红字发票
本月开具红字发票,红字发票对应的销项税额为-50079.91元,开具正数发票税额37001.08元,导致月末销项税额余额为负数,本月无进项发票,月末结转增值税的分录应该如何做?
老师,10月全部的收入因为红字票,收入为负数,销项也是,那税局会退税吗,还是自动留抵,抵减后面的销项
老师,我们开具了进项的票的红字信息表,可是对方没开具负数发票回来,我怎么做分录?因为报增税时已经有进项税转出了
2022年企业做了应收账款800,主营业务收入800,方面没开票,今年回来了560,开了票,这个账务怎么处理
你好老师,公司库存材料可以直接卖给另一家公司吗?
老师,你好,我知道销售的含税价格,个体工商户,小规模,怎么知道金额和税额
老师,个体户缴税时不超过200万部分优惠多少?
为什么有一个同事的累计减除费用一直不会变化,6月到现在一直是10000元,不会增加
请问外贸出口公司采购的货物进项发票是3个点的专票,是否能申请退税?
新增人员的社保,开始缴费月份显示的是2025—10,那申报十月工资的时候是不是需要填社保个人部分
100万税额,3年后滞纳金是多少?
一般纳税人,收到进项普票,普票备注收款银行和银行账号与实际收款的账号不一致,有什么问题吗?收款户名是同一个。
这个两组分录是写到一张记账凭证上吗?
嗯嗯,负数的不能留底
负数的销项税2680.57元,怎么做分录
借应收 贷主营业务收入 销项税额 都用红字表示
不是问的这个分录,是销项税减去进项税后为负数的2680.57元,这个剩余的不能留抵到下个月的分录
借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额 借未交增值税 贷转出未交增值税