你好,你的意思是销售开了红色发票
上月开了销项票给客户。因为时间不对,这个月开了红字申请,开了销项负数票,又重新开具一样的,那怎么做分录?
老师,销项税减进项税为负数,不能留底,怎么做分录,因为开了红字发票
本月开具红字发票,红字发票对应的销项税额为-50079.91元,开具正数发票税额37001.08元,导致月末销项税额余额为负数,本月无进项发票,月末结转增值税的分录应该如何做?
老师,10月全部的收入因为红字票,收入为负数,销项也是,那税局会退税吗,还是自动留抵,抵减后面的销项
老师,我们开具了进项的票的红字信息表,可是对方没开具负数发票回来,我怎么做分录?因为报增税时已经有进项税转出了
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
老师,会计学堂APP,在哪里进入学注会的视频?
嗯嗯,负数的不能留底
负数的销项税2680.57元,怎么做分录
借应收 贷主营业务收入 销项税额 都用红字表示
不是问的这个分录,是销项税减去进项税后为负数的2680.57元,这个剩余的不能留抵到下个月的分录
借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额 借未交增值税 贷转出未交增值税