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请问一下,采购发票进项转出的分录怎么做?

2025-10-24 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 11:57

借:库存商品或原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户8334 追问 2025-10-24 11:59

跨年的呢?还有结转月末增值税的时候怎么做

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齐红老师 解答 2025-10-24 12:07

跨年也可以这样处理

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齐红老师 解答 2025-10-24 12:07

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税

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快账用户8334 追问 2025-10-24 12:13

那跨年的,库存商品那个科目怎么处理

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:09

若已经销售,再转到主营业务成本

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快账用户8334 追问 2025-10-24 14:12

什么意思,分录我要怎么做

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:18

该库存商品 是否已经销售?

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快账用户8334 追问 2025-10-24 14:37

已经销售了的,

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:42

借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户8334 追问 2025-10-24 14:43

跨年了,再用主营业务成本就动到2025年数据了吧

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:45

是的,计入2025年数据即可

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借:库存商品或原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2025-10-24
同学你好 借:应付账款 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-01-13
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13
您好,进项转出,你就把前面确认费用的分录红冲掉就可以,异常的
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2025-09-22
你好,已经抵扣进项税额,销售方把发票冲红了,是做进项税额负数分录,而不是进项税额转出,请不要搞混了 是做之前购进的相同分录(金额负数就是了)
2024-03-31
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