咨询
Q

老师,你好。请问一下小规模纳税人,然后我们一个季度不超过30万,增增值税系统里面减免按照3%来的,但是呢? 但是实际工作和开票,增值税是1%,那么我进入营业外收入跟增值税申报系统里面的数据有差异,申报企业所得税的时候,就有提示差额?这个怎么处理呢?

2025-10-24 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 17:12

那个是系统漏洞,正常按账面的营业外收入填报

头像
快账用户1260 追问 2025-10-24 17:14

我就记得之前一直都是这个样申报的,今天突然来个提示。

头像
齐红老师 解答 2025-10-24 17:20

不管那个的,正常填报就行

头像
快账用户1260 追问 2025-10-24 17:22

刚才又跳出来实发的工资跟个税申报累计0有冲突?这个又是怎么回事啊?

头像
齐红老师 解答 2025-10-24 17:26

也是系统漏洞,本身你申报了个税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
那个是系统漏洞,正常按账面的营业外收入填报
2025-10-24
你好,这个可以忽略的系统里面默认的都是30%。
2023-04-10
你好 你要开什么业务的 如果按照1%开的20*1% 按1%转营业外收入
2021-07-19
你好 没关系 你按照1%计提 然后转让营业外收入 和开票一致就行 申报表最后也是免税的 账上也是免税的 不影响
2020-07-23
一个方法就是去调账,把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入
2024-04-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×