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公司处置了一辆小轿车10多万元,增值税申报了,但是财务上没体现收入,因为处置固定资产不涉及收入科目,那么导致利润表营业收入跟增值税申报存在这么一个差异,企业所得税申报时收入也存在这个差异,如何处理好,这样正常吗

2025-10-24 20:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 20:07

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-24 20:09

您好,正学的,公司卖了一辆小轿车,收到10多万元,银行到账,借银行存款100000,贷固定资产清理100000;同时结转原值和累计折旧,借固定资产清理20000,累计折旧80000,贷固定资产100000;清理后净收益30000,计入资产处置收益,借固定资产清理30000,贷资产处置收益30000;这个收益在利润表里不进营业收入,而进资产处置收益,所以利润表营业收入没变,但增值税按100000申报了销项税额;企业所得税汇算时,这30000收益已包含在利润总额里,填在A105000表的资产转让栏,不往营业收入里填;这种差异正常,不用调账,只要资料齐全,有合同、发票、凭证备查就行。

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快账用户2186 追问 2025-10-24 20:14

A105000这个表季报时不需要填吧?汇算清缴时才填吧?

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齐红老师 解答 2025-10-24 20:16

 您好,A105000表是企业所得税年度汇算清缴时才填的,季度申报时不填,季报只按利润总额预缴,资产处置收益已在会计利润里体现,所以季报没问题,汇算时再通过A105000调整明细即可。

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快账用户2186 追问 2025-10-24 20:18

季报我看到已经在营业外支出里面去了(因为是损失)

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齐红老师 解答 2025-10-24 20:26

 您好,季报时资产处置损失已计入营业外支出或资产处置收益负数,利润总额已减少,预缴所得税以此为基础计算,没问题;A105000表只在年度汇算清缴时填报,用于明细调整,季度不需要填,处理正确。

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你好,是的,是合理的 你的做法是对的,只是会计和税法的差异造成的。
2025-06-18
您好!这个20是哪个差异?这笔业务增值税和企业所得税本身就有差异,是正常的呀,增值税上要缴纳增值税所得税上不是收入,而是资产处置损益,两者本来就不一样,可以和税务局解释的
2021-09-23
同学你好 嗯 这个正常的
2022-01-06
你好,这里忽略提交吧,因为固定资产清理当时做的是这个。
2025-04-10
你好这个不要紧,这个
2025-04-29
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