是现在收到 退税吗

老师你好,我想问一下去年计提的附加税有误,现在应该怎么写分录?
去年12月份我计提了一笔分录:借:税金及附加,贷应交税费-应交印花税,金额多计提了,现在我要红冲这笔分录,然后写:借:税金及附加,贷银行存款,要怎么冲去年的分录
老师您好!2020年度的附加税凭证有错,把项目选错了,还有一个月没有计提,导致现在附加税有余额在借方,2021年要怎么调帐?
老师我请教一下,去年有个会计分录做错了,现在应该怎么处理呢,科目是应交税费-附加税和其他应收款,这个分录本来是不应该做的
老师,扣的税退回来了(大概率的扣错了,因为后面有重新扣)会计分录怎么写,还有附加税是不是要计提的
老师这样的发票可以进福利费么
老师,建筑业的税负率是多少呢
老师您好,请问下纸质凭证要电子化?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
对,上个月
我是这样做分录的对吗
可以的,可以如截图所做分录
老师,在资产负债表上未分配利润就加了这两个填整的数字,有没有影响
本来未分配利润是-155057.74现在是175050.94
是的,会增加未分配利润金额
这个不影响吧,
是的,不影响的,这是正常的
好的谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!