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老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢

2025-10-25 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-25 19:38

您好,意思是今年又开发票了吗?

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快账用户2090 追问 2025-10-25 19:41

不是,是今年税务局查了,把23和24年预收的都转收入了,也在25年补缴了增值税税金和所得税,这部分如何做账务处理,小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-10-25 19:42

借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
都是这样做的

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快账用户2090 追问 2025-10-25 19:43

预收部分的转收入咋做的

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齐红老师 解答 2025-10-25 19:44

借:预收账款
贷:利润分配-未分配
应交税费

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快账用户2090 追问 2025-10-26 14:53

老师,我想再请教下,我把补缴的增值税,附加税,所得税, 借:未分配利润(增值税金额)     税金及附加     所得税 贷: 银行存款 这样补了分录,这样的话我25Q3的报表税金及附加和所得税就会有这两笔数字,但是我之前补缴税金更正了所得税年报和增值税报表,这样我25年Q3的报表这样对吗?

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齐红老师 解答 2025-10-26 14:56

这个补交的是当年的和去年的吗?

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快账用户2090 追问 2025-10-26 14:59

我们是小规模纳税人,25年补缴的是23和24年的税金

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齐红老师 解答 2025-10-26 15:01

借:利润分配
贷:应交税费
这样计提就可以了

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快账用户2090 追问 2025-10-26 15:04

不懂,可以写详细一些吗?应交税费是增值税吗?那所得税和附加税呢全部都在应交税费里面吗?

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齐红老师 解答 2025-10-26 15:07

借:利润分配
贷:应交税费-增值税,附加税,企税

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