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老师,你好,请问这个应付职工薪酬9.30的余额不对,我现在要开新账簿,是不是直接按对的做进新账簿,以前遗留下来的查也差不清了

2025-10-25 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-25 10:31

直接按对的做进新账簿,可以的

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直接按对的做进新账簿,可以的
2025-10-25
您好, 可以根据这个调整写个情况说明
2022-10-19
不对 工资的需要计提 通过应付职工薪酬 还有需要按权责发生制来做
2023-06-10
您好!也可以直接做管理费用-其他里,不走应付职工薪酬,汇算的时候直接调增这种处理方法。
2023-06-19
您好 应该是计提了没有发放 次月发放就好了
2021-01-18
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