您好 应该是计提了没有发放 次月发放就好了

老师我想请问下,我是接手的一家新公司,她们在应付职工薪酬这里年初开始都有挂账,我想请问下我怎么坐冲回调整呢,关键是她以前做的凭证也没有,现在就是报表显示有余额
老师,我想问下,我现在接手一个前任会计的事,交接应该注意什么,我看了她的账,就那个原材料出库乱七八糟的,记账凭证后面原始凭证都没有,完全乱做的,现在库存也是乱的,都不知道怎么接手做她的账,是继续做呢,还是调账,可是一整年的账怎么调呀,请指点下方向
老师你好 我是新接手一家公司,来的时候属于没有会计的情况,所以没有人跟我交接,我现在发现库存现金和银行存款科目余额都在贷方,然后我做了调整,用往来调出了现金的贷方余额,我想问这笔凭证的下面附件应该是什么,怎么写
请问老师,我还没来这家公司时账是给代理记账做的,23年4月5月6月来了一个员工想,发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税,发工资被记成了其他应收去了,我才发现,要帮她转成工资,我就借:管理费用一工资,贷:应付职工薪酬一工资 借:应付职工薪酬一工资 贷:其他应收款, 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同,我就决定去柜台变更申报,这样对么?
请问一下去年我们付几个专家工资(签职工合同,提前一次性支付整年工资),比如每人15000工资,公司银行付每人5000元,还有10000元是老板私人付的,问题来了,1.以前的会计老板私人付的1万元,她没有冲老板借款,她没有做账上,我现在可以在账上补做吗,分录怎么做,2.她没有申报个税,我要去更正补申报,应该怎么申报,是按5000申报还是按15000元申报
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账