同学,你好 可以参考 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

老师,月末结转增值税如何做分录?还有就是本月的进票未抵扣的话,是从进项税额结转到待抵扣进项税额吗?
请问: 1:三月份取得专票,进项税额90000,销项税额120000,上月留抵税额20000,请问月底结转怎么做分录呢, 2:如果上月留抵税额40000,结转怎么做 请老师详细解惑,谢谢
老师,请问我本月的销项税额是648,上期期末留抵是290,本月勾选抵扣的进项税额是580,期末留抵是230。这种情况怎么做结转进销项分录
老师,请问我上月账上未抵扣进项10万,本月设备开票销项税额20万,软件开票销项税额9万,本月进项税额15万,计算后设备可抵扣的进项税9万,软件可抵扣的进项税6万,请问月末结转增值税分录怎么写?
,老师,请问我上月账上未抵扣进项10万,本月设备开票销项税额20万,软件开票销项税额9万,本月进项税额15万,计算后设备可抵扣的进项税9万,软件可抵扣的进项税6万,请问月末结转增值税分录怎么写? 老师,带上数据帮忙写下分录
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?