朋友您好,就当卖给个人,这个没有税务风险,就是交增值 税,老板能不能接受

@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,用错科目怎么办?
@董孝彬老师,别的老师别回答。那你合并报表咋做的?
@董孝彬老师,别的老师别回答,13&20那个留底还是没搞清楚呢?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,做成图就做绿色那几个数据就可以了老师,表格里我标有绿色的颜色,做好说下哈,看邮箱
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师可以帮忙看下我做的成本数据,怎么给出成本分析结论,请帮忙梳理下可以吗?我发你邮箱。
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
老师,收到费用发票入账时做了分录借:主营业务成本,贷:应付账款 后面费用税局说要做纳税调增,然后交所得税了。 这样的话需要如何把前面做的应付账款这笔分录冲掉
@朴老师,该要需要提问…
个人独资企业利润不到200万,经营所得可以减半征收吗 政策依据
我公司建设一个工程,发生的未办理施工许可证罚款计入什么科目
老师可以举例讲一下吗?我不知道怎么操作
好的,确认 收入,相当于支付给个人 借:其他应付 贷:主营收入 增值 税 结转成本,把库存降下来 借:主营成本 贷:库存商品
老师的意思是无票收入如果1万就不要勾选进项了,之间交税1300是这个意思吧
老师无票收入是买10000万货交增值税1300不用勾选进项是吧老师
您好,不是,有进项就勾,我们确认了收入就无税务风险,这样完全可 以的 进项税是收付实现制一样,不用和销售货物匹配的
老师这个300多万风险很大吧!我做完12月份也辞职,做到12月份应该风险不是很大吧!
姑娘,找到工作就走,这是新财务做的,又不是您,不用担心的,被查也是罚款公司
知道了,下月就辞职
别冲动呀,现在工作不好找的,别这么紧张,我配合查账3次呢
老师可以给点找工作的建议吗?谢谢
您好,找到工作再走,换工作也晕样的,接人家账没有不乱的,账很好人家也不走,我们慢慢查账调整到账实相符,虽然辛苦,但这也是我们的价值
老师我可以单独写一张,老师我们是手工账没有软件,借库存商品,贷其他应付款的凭证吗?这张凭证不入到库存。在写一个借待认证进项,贷库存商品这个凭证入到账里,老师可以吗?
您好, 我们账上库存本来就多,这个分录不是更多了么