您好,如果收到款是总额,属于含税价的

请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
老师请问个问题,亚马逊的 商品单价(含增值税)是32.99欧元,我做确认收入分录:借:应收账款32.99欧元 贷:主营业务收入32.99欧元,对吗,还是要减去税后金额来确认收入
老师 请问小规模一季度未达起征点免税增值税 这个分录怎么做 借:应收账款 贷:主营收入(不含税销售额) 增值税-销项税 是这样的不
现在小规模 今年开始是一个点 ,我做收入的会计分录的时候,应该怎么做 是借应收账款 贷主营业务收入,还是要借应收账款 贷 应交税费 主营业务收入
老师您好,我想问一下,小规模纳税人减按1%征收率征税,这个分录怎么写借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税还是营业外收入(减免税款呢)
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
老师,收到费用发票入账时做了分录借:主营业务成本,贷:应付账款 后面费用税局说要做纳税调增,然后交所得税了。 这样的话需要如何把前面做的应付账款这笔分录冲掉
@朴老师,该要需要提问…
个人独资企业利润不到200万,经营所得可以减半征收吗 政策依据
我公司建设一个工程,发生的未办理施工许可证罚款计入什么科目
我是平台就只收到这个钱,如果不含税,那应收账款怎么平,刚有个老师又说是不含税的。
判断是否含税你就看看您收到的款总额是多少,总额为含税价
比如您在平台销售,9月总共收到100万,那么这个款是含税的,因为应收总额是价税合计金额
您看看平时线下销售应收总额不也是含税价么,含着增值税
只有在确认收入时才会有价税分离概念