您好,意思是账面上要把这个应收应付冲掉,是吧

2019年有一笔分录原本应该是计入预付账款的但是记错了,记到其他应收款了,现在2020年12月想调整过来应该怎么写分录?2019-2020这笔预付账款有退回部分,因为记在其他应付款了所以我需要把退回的分录也逐笔纠正过来吗?
例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
公司账面其他应收款—个人社保部分借方有余额,查账没找到具体差异原因,现在有什么办法调整呢,是以营业外支出来调整,还是以前年度损益,或者别的科目具体调整呢,调整的话麻烦写一下分录,谢谢老师
上季度做的账因为成本费用支出全挂贷其他应收账款了,然后导致其他应收帐款是负数,这个月我把他转其他衣服款去了,现在报表不平,应该怎么调整
公司前面是代理公司做的账,对账的时候发现应收账款数额不对,然后翻越了前面的账本,发现银行余额都是不对的。导致应收账款数额比实际多原因是收到款应该是借:银行贷:应收,结果都记账反。请问这种情况如何调整呢?谢谢
公司租赁的他人的车,维修费可以报销吗
9月临时工资太多了,可以放10月申报个税吗,本次9月申报公司员工个税?
电商的是按佣金交税还是按销售收入交税?
老师,本期我的含税收入是100万,在填增值税报表的时候,销售额,减免额,还有应交税费都该怎么填呀,我们是小规模公司,按照1%交增值税
老师,我是小规模造价咨询公司,成本只有人工费,24.10月到账一笔三万服务费作为工资发放了,这三万成了24年亏损额,25.9月开具的发票要冲预收确认收入缴纳企业所得税,如果当时开票成本和收入都确认在24.四季度就没有后续麻烦了,现在如何解决呢
老师,向您咨询一个问题。我有一个朋友,他是小规模的个体户,在购物平台搞电商。他有开普票收入11806.53元,税额118.05,另外包含开票收入的话,在网购平台有766020.85元的收入,除开票收入以外,其他全是无票收入。我在填增值税申报的时候,您帮我看看,对不对?
老师你好,关于三季度所得税申报中“已计入成本费用的职工薪酬”的借方累计发生额,是否包含去年的工资实际发放金额(例如:2025年1月份发放了2024年12月份计提的工资100000元,那这个100000元是否也计入2025年的借方累计金额呢)
资产负债表中怎样看出净资产是多少
老师新公司申报企业所得税时利润只有0.07元,税费0.02元需要缴纳吗
请问老师:种植农作物的土地租赁合同需要缴纳印花税吗?
是的,把它调成实际
借:营业外支出
贷:应收账款
借:应付账款
贷:营业外收入
老师,调整的金额是过1000个的,也是这个分录吗
调账的分录就是这样写的