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老师好,缴纳增值税,勾选抵扣了是以前月份的,这个该怎么做帐及分录

2025-10-27 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-27 11:25

以前月份有做相关分录吗

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快账用户8066 追问 2025-10-27 11:27

以前都是当期抵扣了

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齐红老师 解答 2025-10-27 11:28

勾选抵扣 是以前月份,这张发票是否有做相关分录?

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快账用户8066 追问 2025-10-27 11:29

没有抵扣就没有做,这期抵扣了,该怎么做

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齐红老师 解答 2025-10-27 11:31

是费用类专票还是?

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快账用户8066 追问 2025-10-27 11:32

八月有个收到的货款,但是没有开出发票,九月开的,这个税十月了才缴纳,,怎么做账务处理呢

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快账用户8066 追问 2025-10-27 11:32

是增值税专用发票

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齐红老师 解答 2025-10-27 11:33

不是抵扣吗?怎么又变成销售了 ?

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快账用户8066 追问 2025-10-27 11:38

一般纳税人,收到八月的加工费20000,九月开的发票,十月申报的税务费,用的是4月5月取得的发票抵扣的,这个怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2025-10-27 11:44

4月5月取得的发票,是费用类专票还是货物类专票?

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快账用户8066 追问 2025-10-27 11:57

不是费用票,是货物专票

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齐红老师 解答 2025-10-27 12:01

借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款

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