你好, 借成本费用 贷应交税费应交增值税(进项税额转出)

老师您好!我公司收到一张项目上购买的白酒,是增值税专用发票(税务局代开的),请问这进项税额能否认证抵扣?谢谢。
老师您好!我们公司是小规模纳税人,九月分开出5张增值税普通发票,由于某些原因,全部作废,发票已收回,请问会计账务处理么做?如果已记账怎么做?没记账又怎么做,请分别答复,谢谢!
您好,老师,请问一下如果供应商开具了蓝字发票,分录借:管理费用—保险费 20000借:应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ,现在收到供应商红字发票 ,不含税—1000 ,进项税额—60,增值税申报表附表二做了进项转出 60,请问老师红字发票如何进行账务处理?谢谢
您好老师!增值税专用发票进项税额已认证,但是由于某种原因,报税时,这个进项税额作废了。请问账务该如何处理?谢谢!
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
自己公司开具的农产品收购发票可以全额抵扣吗,具体条文
小规模纳税人如何计算企业所得税,有什么优惠政策
请问营业执照绑定抖店,是不是所有的收入没开票都会同步到税局?
郭老师,小规模公司绑定网站,开票收入季度小于30万,实际收入多于30万,按开票算收入可以吗
我们是水乐园的,开业进了一批售卖库存商品,现在要把这一块分包出去,得把这一批库存商品处理,1我们打包整体卖出去,开发票给他,他把钱转进来,又接近20多万的货,估计对方不愿意一次性都这么多少!2我们签合同的时候,附加条件让他代卖我们的库存商品,他已分成的模式把进价反还给我们公司,我们已收到的钱,做收入报税,平库存,老师给个联系,
老师好!小规模老板收到短信说10月份未完成社保费申报缴纳?她这个公司都没开通社保户呢?
老师 虚开增值税专用发票的金额在1万一下 这里的金额1万元是指 专用发票上的哪个金额(不含税金额 税额 价税合计)
请问一下老师,报今年第三季度的报表时,要填已计入成本费用的职工薪酬包不包括五险一金里的单位部分的啊?谢谢
老师,请问结构性存款的询证函怎么填,谢谢
明天还能更正个税申报和增值税申报吗