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老师,对方让我们开增值税发票,但是按进度这部分金额我们还不能确认为收入,那分录是:借:合同资产 贷:合同负债 应交税费—销项,收到按合同支付的发票对应钱时, 借:银行 贷:合同资产 吗?等确认收入时, 借:合同负债 贷:营业收入 这样吗?

2025-10-27 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-27 20:10

你好,正在回复题目,

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齐红老师 解答 2025-10-27 20:11

借应收账款,贷应交税费应交增值税

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快账用户1251 追问 2025-10-27 20:19

????老师,我刚接触工程施工账务处理。您能答复细点吗?

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齐红老师 解答 2025-10-27 20:45

对方让我们开增值税发票,但是按进度这部分金额我们还不能确认为收入,那分录是借应收账款/合同资产,贷应交税费应交增值税

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齐红老师 解答 2025-10-27 20:45

收到按合同支付的发票对应钱时, 借:银行 贷:合同资产

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齐红老师 解答 2025-10-27 20:45

等确认收入时, 借:合同资产或应收账款 贷:营业收入

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快账用户1251 追问 2025-10-27 20:54

那老师您第一个分录,我是开票200万,我借:应收200 贷:应交税费200??不对吧。

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齐红老师 解答 2025-10-27 20:55

是发票的增值税的金额

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快账用户1251 追问 2025-10-27 20:55

那合同负债是什么情况下用?

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齐红老师 解答 2025-10-27 20:58

是提前收款才使用

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快账用户1251 追问 2025-10-27 21:01

那我开票不含税的那部分金额不做任何账务处理吗?

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齐红老师 解答 2025-10-27 21:03

是的,因为不满足收入确认

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借:应收账款 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 合同负债
2025-10-27
你好,正在回复题目,
2025-10-27
借:合同负债 1 万 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 )1 万 (因 “合同负债” 是已收对价,开票产生纳税义务,冲减合同负债;“合同资产” 是企业已履约有权收对价,这里不适用 ) 后续收入确认 待满足收入确认条件(如发货后 ),再做: 借:合同负债 4 万(剩余未开票部分 ) 贷:主营业务收入 4 万
2025-07-10
您好 签订合同的时候不需要做任何账务处理
2022-04-26
您好,这个是每月确认收入的时候确认对应的增值税
2021-05-11
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