是的,就是那样子的哈

@提莫老师,但是我们未分配利润货方假如100万,本年利润30万,那年末未分配利润130万,但是我们货印资金只有150万,其中含50万项目基金未完工的,那我们要扣除这50还有应付专项应付等待付款的,才能是我们真正能用的货币资金吧,但是我们如果按本年利润分配奖金也可,只要我们能支撑就可以,对吗
老师们,我有个问题:2021年的汇算清缴已经做完了,但前任会计将2021年的成本暂估了600万,但今年4月份实际来的成本发票是200万,我在4月份做账是不是: 借:利润分配未的—未分配利润 -400万 贷:应付账款/银行存款 -400万 借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付账款/银行存款 200万
请老师看下汇算清缴退税,这样做分录对不对。资产负债表未分配利润期末-期初的数据不等于利润表里的利润总额,正好差的就是这个数,产生汇算清缴退税是有这个差额的是嘛?年末都结转后,次年是正常的了对吧
老师,您好,请教下我们现在未分配利润在1.34个亿,公司要求把未分配利润做到4千万左右,我要怎么算我缺多少成本票?还有我现在的利润总额是1.21忆,营业收入1.37亿,按照正常2个点来算利润额,怎么倒推缺多少成本发票?
老师,注册资金1000万没有实缴,转让10%的股权,公司未分配利润是负数,那就按100万交印花税就行了,不需要交个税吧
老师您好,公司注销的时候有100多万负债,资产弥补不了负债,这个应该怎么整?
22年盖厂房的石材50万一直没开票,一直挂预付款,现在对方要求补税金,我们是补税金开票合适,还是直接入账做无票入固定资产合适
A公司收到了持股B公司的股东分红,A公司有了这笔分红款 没有业务营业收入 ,A公司可以分红股东吗
公司开票给对方公司,但是对方公司把这笔款通过法人转给法人了,怎么做才能合理?
老师,我们有4个员工,做几年了,这个月离职,社保也交到10月底,11月她们又上了一个月班,我按工资薪金申报可以吗?就是没有交社保了,会不会有什么风险
老师,开了外经证,但是建筑发生地没有核个税,我就没有申报个税,有没有问题呢?
老师:单独给一项目做账,这项目审计要,那我想问的这项目的财报中的利润表用填数吗?因为没有开票还没有确认收入
购买方支付货款给总公司 ,分公司开票给购买方可以吗?
老师好,我单位购进一批文具店,供货商嫌发票明细太多,不给全开,只按一部分的开,总金额和合同能对上,就是明细对不上,这有什么风险
发票开出来没收到钱需要摆在资产负债表的哪一项