1. 计提 1 月份工资(按应发金额) 摘要:计提 2025 年 1 月工资借:管理费用 / 销售费用 / 生产成本等(根据员工部门) 19259.25贷:应付职工薪酬 —— 工资 19259.25 2. 发放工资(扣除个人社保后实发) 摘要:发放 2025 年 1 月工资借:应付职工薪酬 —— 工资 19259.25贷:其他应付款 —— 个人社保(代垫) 3462.75贷:银行存款 / 库存现金 15796.50 (19259.25-3462.75) 3. 缴纳个人社保(企业代垫后上缴社保机构) 摘要:缴纳 2025 年 1 月个人社保借:其他应付款 —— 个人社保 3462.75贷:银行存款 3462.75 备注 若实际发放 19722 元是因为包含补发工资(如之前少发),需补充计提补发部分: 补提时: 借:管理费用等 4525.50 (19722%2B3462.75-19259.25) 贷:应付职工薪酬 —— 工资 4525.50 发放时合并上述 “应付职工薪酬” 贷方金额即可。

老师,这不12月份账期结束了帮忙检查一下以下分录是否正确?包括明细科目: 1.月底计提工资(包含个人缴纳社保部分)如有缴个税也要一起计提。 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资5000 2.月底计提社保(公司缴纳部分) 借:管理费用-其他 73.78 贷:应付职工薪酬-社会保险费73.78 3.月底缴纳社保(社保局扣款后根据缴交明细PDF档做) 借:应付职工薪酬-社会保险费 73.78(公司) 其他应收款-社会保险费 203.89(个人) 贷:银行存款 277.67 4.次月发放工资 借:应付职工薪酬-工资5000(就是当初计提费用) 贷:其他应收款-社保费 203.89(个人) 如有代缴个税也需要扣除 银行存款 4796.11(应发工资-社保和个税和其他扣款=实发
老师我们有两个员工休长假了不发给他们工资了。社保给他们上他们自己出钱这个做凭证我该怎么做呢?要和正常发工资上社保的员工一起计提社保吗?我不知道该怎么办了,分录怎么写。 一月份的应发工资是109906.72.2月7号是发工资102569.71.个人社保银行扣款合计金额是7997.8.单位合计扣款是22737.72. 个税2月缴纳247.26.其中包含没有工资的两名员工的社保个人和单位部分。老师一月份我还怎么做计提分录呢?老师麻烦指导的时候把数据给我带上不然我看不明白谢谢
老师好,公司账5月份挂着公司垫付的个人社保其他应收款-个人,6月份发工资时实际已从工资里扣,会计没有及时冲账,现在要凭证如何写会计分录平账呢?
老师你好 ,请问一下计提本月工资,发放上月工资,如何做分录?这其中包括各部门的区别,从应发中扣除的个人所得税、水电费、社保等费用再实际发放工资
广运公司为一般纳税人,2019年6月份发放工资为236100元,其中:生产部门直接生产人员工资132000元,生产管理部门人员工资42200元,公司管理部门人员工资42000元,公司专设销售机构人员工资19900元。根据所在地政府规定:社会保险费(包括医疗保险费、养老保险费、失业保险费)计提比例24%,住房公积金计提比例10.5%,根据上年实际发生的职工福利情况,公司预计2019年应承担的职工福利费为职工工资总额2%工会经费计提比例2%、职工教育经费计提比例8%。
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
养老保险记的科目是其他应收款
你们是先交社保后发工资的话就用其他应收款