好的好的,我现在去收邮件哈

请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,是啊,我接了这个工作都默认我是成本会计了。我觉得全盘就是这么想,让我把这个月入库的成品我BOm算出来实际耗用多少材料。因为她结转是占比的嘛,老师看下我最后一次邮箱发的,我里面发了占比表和科目余额表。
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,7月份加工费全盘算的是和对账周期的加工费,我司对账(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工费又含6月的发票,艾。我核算成本难道全部按对账周期算吗?委外成本,自已生产成品入库也按(6/26-7/25)周期算成本吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,那现在采用技术部门提供的标准工时用来分摊人工和制造费用,怎么分摊请演示一下。
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,这是总账的科目余额表,她制造费用包括很大的,包括那伙食费是全公司的人员伙食来的。您昨天说部门是费用,品管部和生产部和仓务部,工程费放费用也没事吧,这几个部门间接生产,人事部现在没有放制造费用里面了
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 1、老师,自制成品生产部入到原材料仓,发现很多都入错仓的,这个怎么规范下 比如有的自制成品走其他入库单,没走生产入库单,导致核算生产成本漏核算,因为我们系统工程师设置生产成品入库只在生产入库单汇总。其他仓是没有汇总的 2、前天问的,其他入库单入库各种各样的,是的 3、成品仓又有原材料包材、还有半成品也入到成品仓,这能行吗老师?我觉得但是是成品的,品号开头是成品的简称CP-,就入到成品仓。半成品就BP-请老师指教一下
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
在人工:X2单元格公式:=IF(OR(F2="",J2=""), 0, J2/$J$62*$X$62) 在制造费用:Y2单元格公式:=IF(OR(F2="",J2=""), 0, J2/$J$62*$Y$62) 老师,你看下我截图这样算是否可以。公式在上面
老师看最后一个截图核对上面公式对吗?或者和您分摊的对吗
好好,我刚打开表格,看里面好多乱码的,我直接用您发的公式来看
姑娘您好,上面图1的公式对的,按生产入库的标准工时来 图2也就是您发我的表,公式不对,除数不是总数,另外我们用数量来分配不合适
表格里面的公式是错的,我是想让老师重新帮我分摊一下直接人工工资和制造费用,可以把我旧公式删掉
老师您不要用我表格里面的公式,你可以全部删除公式,然后重新帮我分摊一下直接人工工资和制造费用。我是想对比下,我截图算的和老师算的思路是一致的不。算好可以回复一下我邮箱呢
哦哦,就用您这个公式,用工时来分摊
老师,您是专业的,得由你审核我这公式分摊对吧,然后原材料是用总工单数量/当月入库数算的,老师还记得吗?这样子的话那个月核算成本对吗?我不知道怎么陈述了
姑娘,您的EXCEL比我用得好多了,哈哈, 原材料我认为是反了,当月入库数/总工单数 *BOM用量
工单核算成本领用原材料当初公式是您设置的呢?
那成本核算表还是得发给老师看下。我现在都是按照之前你说的公式设置算的,照您上面所说结果差异大吗