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支付预付款同时收到发票的账务处理

2025-10-29 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-29 14:26

您好,这种你直接这样做就可以
借:费用或成本
贷:银行存款

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快账用户6268 追问 2025-10-29 15:46

借:应交税费-增值税-进项税 贷:中转科目-到票预付款 请问贷方科目要怎么结转?

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齐红老师 解答 2025-10-29 15:50

你是指增值税的结转吗

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你好,地板合同?你发票开的不是这个吧
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你两个科目对冲 借应付帐款贷预付账款
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你好,这个一开始月初借,预付账款,贷,银行存款。 然后收到发票,借,原材料应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款7万,预付账款3万。 然后月底的时候借,应付账款7万,贷银行存款7万。
2024-10-23
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