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支付预付款同时收到发票的账务处理

2025-10-29 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-29 14:26

您好,这种你直接这样做就可以
借:费用或成本
贷:银行存款

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快账用户6268 追问 2025-10-29 15:46

借:应交税费-增值税-进项税 贷:中转科目-到票预付款 请问贷方科目要怎么结转?

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齐红老师 解答 2025-10-29 15:50

你是指增值税的结转吗

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快账用户6268 追问 2025-10-30 10:26

不是增值税,是中转科目期末应该怎么结转

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齐红老师 解答 2025-10-30 10:27

这个是什么业务,我没太看明白

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齐红老师 解答 2025-10-30 10:27

借:应交税费-增值税-进项税
贷:中转科目-到票预付款
这个是什么意思?

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快账用户6268 追问 2025-10-30 10:34

支付工程款的同时收到对方发票,没有入成本,借:预付账款 贷:银行存款 同时  借:应交税费-增值税-进项税额          贷:中转科目

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齐红老师 解答 2025-10-30 10:36

支付工程款
借:主营业务成本
应交税费-待认证
贷:银行存款
直接这样做就可以

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快账用户6268 追问 2025-10-30 10:41

还不转成本的

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快账用户6268 追问 2025-10-30 10:42

算了,估计你也不知道中转科目怎么用

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齐红老师 解答 2025-10-30 10:44

不好意思,可能是没明白您的意思

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