那么正确的科目该挂那个?

你好 老师 发现五月份的发放工资的分录做错了 导致应付职工薪酬有贷方余额 应该怎么调
老师,我调账7 8 9三个月的工资,这样可以吗借研发支出-工资50000借管理费用-工资 -50000 因为7 8 9 三个月工资记错科目了。在10月份调整过来。
老师,之前交过来的账在6月就把工资计提和支付了,导致应付职工薪酬无余额,现在我接过来之后拿到银行流水单,发现6月工资在8月才支付,现在我应该怎么调整啊?
老师 我的之前月份工资少计提了 导致资产负债表应付职工薪酬出现负数,在本月可以做调整分录吗,应该怎样做
老师好!往年做错帐,没有以前损益调整科目,要放什么科目呢?以前代收了一步款误做了收入缴税了,后来通过现金还给了对方,导致现在其他应付款有借方余额,要怎么调整?
公司之前是别人经营的,现在税务机关分析出来,之前的经营者有相关税款没有缴纳,现在要求补交,要不然就列为风险纳税人,这样的事情要怎么处理
这个也是做受益所有人信息备案吗老师
怎么确定大病医疗扣的谁的,我们9月增加6个人,一个人补交9月,另外5个10月开始交社保,现在10月社保扣了一个大病医疗,是谁的呢,怎么看
老师!我公司欠A公司60万元未开票,A公司欠我们40万,计划将40万抵账,我们付A公司20万元清账,我们需要签订什么协议?注意什么事项?税务有什么问题没?
汇算清缴,职工薪酬纳税调整明细表中,工资薪金总和数据是来源于管理费用、销售费用明细账,而不是来源于工资表,对吗?计入生产成本、制造费用的工资不用算进来吗?
@董孝彬老师可以在问你个问题吗?
老师,大病医疗,在一个公司交过了,今年的,换另一个公司还得交吗?为啥扣了,大病医疗怎么查询交的谁的
美妆行业公司买入车后,半个月卖出,卖给个人亏2万多,自己公司开的票,这样会有什么风险,自己公司开的票卖给私人可以过户的吗
老师,我公司是建筑公司,以工程款抵的房产商铺,现在缴纳房产税,可以从租缴纳?还是从价交
老师,大病医疗,在一个公司交过了,今年的,换另一个公司还得交吗
把技术部门的人员都放到研发支出里了,导致研发费用过高,实际研发人员没那么多,应该咋调
借:管理费用-工资 贷:研发支出-工资
贷方是用正数表示还是都放到借方用负数
9月报表已经报完了,还需要去税务更改吗
都可以的,最好是放到借方用负数
老师,对应的社保是不是也要调整
是的,对应的社保也要调整
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。