你好,发现五月份的发放工资的分录做错了, 导致应付职工薪酬有贷方余额,是少发放了导致的吗?

老师 17年的账里支付工资的分录错了 导致应付职工薪酬一直挂帐 现在想调整 分录应该怎么做
你好 老师 发现五月份的发放工资的分录做错了 导致应付职工薪酬有贷方余额 应该怎么调
我19年的工资多发了并已年结,导致2020年的应付职工薪酬余额在借方,我应该怎么调整?如何做分录?
老师,前年生产车间的工资一直在计提,做的是借生产成本,贷应付职工薪酬,但是没有发放,导致应付职工薪酬贷方余额太多。今年开劳务票了,怎么给应付职工薪酬冲平
公司之前的会计计提工资的金都总比发放的工资数多,导致现在应付职工薪酬出现贷方余额,我应该怎么给他调平
老师好:请教,单位内没有职工食堂,在外面找了一家餐厅为职工就餐。需要单位和餐厅签订协议吗?餐厅是不是还要给单位开具发票?餐厅的食材费用单位承担是否合理?以上问题如何解决比较合理?谢谢老师!
这种发票在电子税务局里面取得发票里怎么没有查到这张?
老师,您好,我是物业公司,现在有个商铺开了超市,然后在我们小区贴了广告,我应该按多少税率确认收入
公司组织员工旅游的发票。可以做到员工福利还是做到管理费用会议费?
请问?8000斤的水配2斤的药,要换算成1克的药配多少斤的水?
老师你好!银行支付汇算清缴的费用,支付内容直接支付代帐费用还是记具体的汇算清缴的费用,老师指导一下
如果汇算清缴的时候发现上一年的费用票据出现了问题,那么这笔费用要调增吗?
老师请教一下,这个24年的年终奖今年才发放,这个可以算作25年的成本吗
截止到12月份,今年的利润已经超过了300万,想发一点年终奖给员工,走一点费用。这个年终奖要12月份发下去给员工吗?
老师,个体工商户一般纳税人公司未分配利润二百多万,法人取款用视同分红吗
应付职工薪酬金额应该是9000我录的八千多
你好,那补做发放(9000—八千多)工资的分录就是了 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等科目
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢