你好,发现五月份的发放工资的分录做错了, 导致应付职工薪酬有贷方余额,是少发放了导致的吗?
老师 17年的账里支付工资的分录错了 导致应付职工薪酬一直挂帐 现在想调整 分录应该怎么做
你好 老师 发现五月份的发放工资的分录做错了 导致应付职工薪酬有贷方余额 应该怎么调
我19年的工资多发了并已年结,导致2020年的应付职工薪酬余额在借方,我应该怎么调整?如何做分录?
老师,前年生产车间的工资一直在计提,做的是借生产成本,贷应付职工薪酬,但是没有发放,导致应付职工薪酬贷方余额太多。今年开劳务票了,怎么给应付职工薪酬冲平
公司之前的会计计提工资的金都总比发放的工资数多,导致现在应付职工薪酬出现贷方余额,我应该怎么给他调平
公司的业务很多是个体户,怎么收款,怎么报税比较合规呢
公司今年没有业务,有三个员工,交了社医保,可以只交社医保不发工资吗 还是工资要按地区的最低工资发放?
你好老师,个体户一般纳税人的雇员工资是8000多,用报个税吗?雇员的工资可以在个人经营所得税前扣除吗?
一般纳税人软件产品即征即退,是全部收入都要退税吗
请问申报的时候职工工资做在其他应付款了,填写企业所得税是那个实际支付可以按其他应付款的数填进去吗?
老师你好,个税是有两人申报,每个月五六百块钱,当月计提,当月发工资,数据一样,那企业所得税的新增两行数据可以填一样数据吗
老师,我是个体工商户,3季度代开专票是47750元,申报经营所得税时,系统算出的纳税金额是47750×10%-1500=3275元 减半征收是1637.5元,我不明白速算扣除数不是应该减750吗,为什么减1500元。
进项税会计分录,需要结转吗
老师,抵消24年的附加税怎么做帐
老师你好,我们其他应付款金额过大,我们是总公司和分公司之间来回资金周转,总公司和分公司同一个法人,就是在当地又开了一个分公司,前期分公司运行资金周转从总公司转过来的,现在税局问我们,我们该怎么解释合适,避免税务问题
应付职工薪酬金额应该是9000我录的八千多
你好,那补做发放(9000—八千多)工资的分录就是了 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等科目
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢