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2024年12月开了60万发票,2025年1月又红冲了60万发票,做帐24年没有确认收入,但现在报税系统里比对说增值税少了,专管员叫改2024年企业所得税的汇算年报,说加上这60万,补交企业所得税和滞纳金,这合理吗?企业所得税在汇算前取得的发票都可以入成本,这又不认了?

2025-10-30 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-30 15:55

2024年的时候预缴你需要填写,然后汇算清缴的时候纳税调减

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快账用户3204 追问 2025-10-30 15:58

这样操作的话,就和财报利润表收入对不上了,系统也提示改财报。

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齐红老师 解答 2025-10-30 16:01

那就用一个方法,增值税和所得税都在2024年缴纳,然后你红冲的影响2025年的收入,降低2025年的增值税和所得税。

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快账用户3204 追问 2025-10-30 16:06

那都在24年的话,现在就多交企税并还有滞纳金,25年又在退企税,不是不划算吗?有没有什么规定文件,是按老师前面说的操作,调减,也是合理合规的?

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齐红老师 解答 2025-10-30 16:10

对的是的,不划算,可这样不会出现预警 因为数据系统那边增值税销售额和所得税的销售额不一致,容易预警, 根据权责发生制需要调整会算清剿,就是根据这个依据

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快账用户3204 追问 2025-10-30 16:30

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-10-30 16:34

不用客气,工作愉快。

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2024年的时候预缴你需要填写,然后汇算清缴的时候纳税调减
2025-10-30
您好,同时调整19年企业所得税申报表收入成本金额。
2020-09-01
审核通不过,只有去大厅申报了哈
2022-04-15
你好,你之前税法上是不允许抵扣吗?还是申报错了?如果是不允许抵扣的话,那就没法弥补。
2025-10-14
你好,可以的,冲红10万减少收入
2024-02-26
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