2024年的时候预缴你需要填写,然后汇算清缴的时候纳税调减

老师,以前年度有张发票我作废了,可系统没有作废,增值税报表中已经申报了,企业所得税报表中没有申报,导致两个报表数字不对,今年税局让我修改了企业所得税报表,让我在企业所得税报表中先确认收入,也交了企业所得税税金和滞纳金,在让我把这张发票冲红,我开了冲红发票,现在申报过不去,怎么办
老师,您好!上午稅管员打电话过来说我的汇算清缴有问题,1.2022年小规模纳税人建筑公司有收入170万,怎么最后还亏损24万。一点企业所得税都没有交。 2.2021年3月份成立到12月31日没收入,怎么亏损56万呢。 3.为什么2021年亏损56万,2021年汇算清缴调增56万,零申报,2022汇算清缴又调减52万左右,这样就是亏损的了74万左右? 现在说让我拿2021年和2022的帐去税务局给他看下,老师,公司实际就是亏了,难道真的要按照有收入的税负率交纳企业所得税吗?
现在小微企业利润季度总额35万,应该按5%交纳企业所得税吗?然后我的按这个计算应纳税额,填写季度所得税表,报表中提示不用缴税,是因为去年亏损吗? 9月做退税进项发票勾选认证,但在这之后对方红冲了,又重新开了发票过来,请问我之已做退税勾选确认的怎么办?新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认,什么时候退税系统里才有相关信息?
“一般情况下,到次年5月31日汇算清缴前没有取得发票的不能税前扣除,就要调整增加利润额,计算交企业所得税了。并且最好红冲掉,如果不红冲掉的话,以后稽查时存在补税,交滞纳金和罚款的风险的。”老师这里说的“红冲掉”如果当时是暂估的商品结转了成本,要把暂估商品红冲吗
老师好,公司2020年12月开过100万发票,税率3%,现在大家对账,收到90万,10万明确不给了,那财务这边直接冲销当期收入,减少企业所得税,还是计提坏账损失,专项申报呢?这样操作可以减少企业所得税,那之前交过的增值税现在是否可以再开红字发票冲销,现在税率是6%了。
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗?
老师,税务局让更正24年的应付职工薪酬金额,要和个税申报一致,之前报的是60000,改为16500,更正汇算清缴表的时候提示先要更正财务报表,是只改利润表就可以不?是不是也需要调账?
没有预收账款用应收代替?
老师您好,开票给个人怎么开,小规模取票
老师,开票人给收款人开了1500万的商票,收款人又给开票开了500万的销项,那收款人应收账款是2000万呀?
老师,收到政府补助,要求省财政资金,市财政资金,自筹资金独立核算的话,而且要求支出是不含税金额才算,而且是需要用于研发项目支出才可以?请问实操中是根据什么科目来独立核算?是根据银行存款还是根据什么?
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
23年贷款买首套房,一百平交2万 税能退税吗
您好老师,个体户是小微企业,没有开专票也没有收专票,没有抵扣。收到顾客现金收款1000元,借:现金1000,贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9,那后面应交税费-应交增值税怎么处理,结转到那个科目,或者是往后面怎么做,麻烦老师了
老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊
这样操作的话,就和财报利润表收入对不上了,系统也提示改财报。
那就用一个方法,增值税和所得税都在2024年缴纳,然后你红冲的影响2025年的收入,降低2025年的增值税和所得税。
那都在24年的话,现在就多交企税并还有滞纳金,25年又在退企税,不是不划算吗?有没有什么规定文件,是按老师前面说的操作,调减,也是合理合规的?
对的是的,不划算,可这样不会出现预警 因为数据系统那边增值税销售额和所得税的销售额不一致,容易预警, 根据权责发生制需要调整会算清剿,就是根据这个依据
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。