 
                            你好,这种你去票根App里面下载

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,新年好 我想问下关于进项发票勾选平台,是不是需要下载一个,还是直接在网上找到增值税发票综合服务平台(广东)就可以认证了 以前已经认证过的,现在需要认证2022年1月的 但我在桌面未找到这个快捷键,以前是老板娘勾选的,她今天叫我勾选,我一直未找到。
老师您 好,想请教一下,收到员工报销的通行费,是属于增值税电子普通发票,这种发票做账时,是可以抵扣进项税的是吗,要是可以抵扣进项的话,怎么认证这张发票呀,我进发票勾选平台里面,查到不到这张发票的
老师您好,我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额期初数据的时候发现原来会计账上是1000元,但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元,我现在录入3000就会导致报表不平衡,请问老师我该如何处理? 我按老师的方法做了一张凭证,然后显示资产负债表不平衡了,借:管理费用 -2000,借:应交税费_待认证进项税2000
老师你好,有几位员工在保税区里面上班,每天上下班专门找了一位外面的蓝牌出租车接送,然后员工需要报销付的租车费。蓝牌司机不提供发票,请问员工可以自己在税务局申请代开电子普通发票吗?
 
                受益人备案只有有股东持股超过25%,就需要备案是吗
老师你好,开的专票是230元,不含税211.01,税金18.9,付微信是200元,供应商多开30元,账怎么做呀?
受益人备案,填报截止到什么时候
受益所有人相关信息备案,老师这个一般企业需要弄吗
老师我收到一张电脑维修的发票他选择的是免税的,是不是开错了。除农产品还啥情况免税
收到会计学堂退费公告,是真是假
主播从别的公司来我们公司被对方公司发现,要求我们买断这个主播,我们也给对方钱了,对方给我们开现代服务信息服务费可以吗?如果不可以该怎么开
这是建筑公司销售额,请问需要多少进项?怎么计算?
老师,个人在多处有发工资,个税汇算的时候,工资总额多少可以不用补个税?
外贸企业,报关单上成交方式是EXW,杂费是100人民币,货值3000美元,确认收入时FOB金额是多少?
老师,必须要下载吗
你好对的是的,最好有下载
好的。请问老师出差产生的汽油费、住宿费、餐饮费都记入差旅费中
是的对的是的对的。