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以前年度的销项票红冲,要如何进行账务处理呢

2025-10-31 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 10:39

同学,你好
是专票吗?对方抵扣了吗

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快账用户7734 追问 2025-10-31 10:44

是专票,对方未抵扣

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齐红老师 解答 2025-10-31 10:45

同学,你好
你直接电子税务局,开具红字确认单,然后开具红字发票

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快账用户7734 追问 2025-10-31 10:54

那做账的时候直接把之前做的凭证全部红字反冲就可以了吧

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齐红老师 解答 2025-10-31 10:54

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户7734 追问 2025-10-31 10:56

那如果是对方已经认证过的以前年度发票,要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-10-31 10:58

同学,你好
一方开具红字确认单,另外一方确认。销售方开具红字发票

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快账用户7734 追问 2025-10-31 11:15

那做账呢

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齐红老师 解答 2025-10-31 11:16

同学,你好
你是销售方,就是吧之前的蓝字分录,做一摸一样的,金额负数

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快账用户7734 追问 2025-10-31 11:27

不涉及到以前年度调整吗

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齐红老师 解答 2025-10-31 11:30

同学,你好
不涉及的

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