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老师好,跨年度,月度的进项票开具了部分红冲票,会计该如何账务处理

2023-12-06 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 10:41

你好,这个直接冲减当期的成本费用就可以

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快账用户4492 追问 2023-12-06 10:43

原来的进项票具已经认证入账了,不用做进项转出,就和本月的的进项一样做账务处理,不过就是金额为负数,可以这样理解吗

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齐红老师 解答 2023-12-06 10:44

对,金额是负数和转出是一个意思的

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快账用户4492 追问 2023-12-06 10:48

具体这样对吗 借:库存或原材料负数 应交税费——应交增值税——进项税额负数 贷:应付款项往来账户负数 老师您看这样是吗

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齐红老师 解答 2023-12-06 10:49

对,没错的,是这么做的

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快账用户4492 追问 2023-12-06 10:49

好的,谢谢了!

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齐红老师 解答 2023-12-06 10:49

可以帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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你好,这个直接冲减当期的成本费用就可以
2023-12-06
同学,你好 之前蓝字发票凭证,一模一样的再做一张,金额负数
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