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Q

付给供应商的款,对方不来发票了,分录该如何做

2025-10-31 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 13:40

同学,你好
货物收到了 吗?

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快账用户5637 追问 2025-10-31 13:44

货收到了,发票不来了,分录该怎么做

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齐红老师 解答 2025-10-31 13:45

同学,你好
借:库存商品
贷:银行存款

暂估入库存商品

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快账用户5637 追问 2025-10-31 13:46

发票后面不来了,分录咋做

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齐红老师 解答 2025-10-31 13:48

同学,你好
那就汇算清缴的时候,这个成本不能税前扣除

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快账用户5637 追问 2025-10-31 13:52

科目余额在借方,分录如何调平

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齐红老师 解答 2025-10-31 13:52

同学,你好
科目余额在借方,分录如何调平?
什么科目余额在借方

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快账用户5637 追问 2025-10-31 13:54

付款的时候,借:应付账款 贷:银行存款,现在发票不会开了,想把应付账款借方调平,该如何调整

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齐红老师 解答 2025-10-31 13:55

同学,你好
借:费用
贷:应付账款

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同学,你好
货物收到了 吗?
2025-10-31
关键是收到货没呢?
2024-04-30
借:库存商品 借:应交税金-应交增值税(进项税)(如果是一般纳税人才需要,小规模省) 贷:银行存款
2021-06-30
同学你好 之前152没有发票对吗 后来开的发票?
2021-10-28
。借应付账款,贷银行存款,财务费用
2022-09-09
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