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公司付供应商款,对方没有来发票,后面不会有发票来了,做坏账,分录如何做

2024-04-30 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-30 14:54

关键是收到货没呢?

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快账用户1291 追问 2024-04-30 14:58

收到货的话,如何做分录

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齐红老师 解答 2024-04-30 14:59

借:库存商品 贷:应付账款 正常的销售结转成本就是了,只是成本不能税前扣除

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快账用户1291 追问 2024-04-30 15:00

没有 收到货,如何做分录

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齐红老师 解答 2024-04-30 15:02

没收到货转入营业外支出-坏账损失

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关键是收到货没呢?
2024-04-30
同学,你好
货物收到了 吗?
2025-10-31
你好 ;  没有来的话正常先做暂估处理 。 后面根据实际是否回来发票在考虑  处理分录  
2021-12-23
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A供应商
2022-10-19
同学你好 之前152没有发票对吗 后来开的发票?
2021-10-28
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