借:银行存款 贷:营业外收入

老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
2.甲企业为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算。2021年1月6日购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款为60000元,增值税额为7800元,原材料验收入库。该企业开出并经开户银行承兑的商业汇票一张,面值为67800元、期限5个月。交纳银行承兑手续费33.9元,其中增值税1.92元。6月6日商业汇票到期,甲企业通知其开户银行以银行存款支付票款。3.2021年12月31日,丁企业确定一笔应付账款5000元为无法支付的款项,应予转销。
2.根据某企业2月份发生了如下业务,编制会计分录:(1)企业委托当地银行将6500元款项汇往采购地开立专户。根据银行盖章退回的进账单进行账务处理。(2)企业收到采购员交来供应单位发票账单等报销凭证,注明采购材料价款5000元,增值税款650元材料验收入库。(3)企业将多余的外埠存款850元转回当地银行时。根据银行收账通知进行账务处理。
你好,老师,我工作企业就给一个员工开工资,月薪4000元,我昨天在付二月份工资款4000元的时候,由于对公银行卡延迟了,所以我重复操作了一遍,昨天就付了两笔4000元,一笔是用银行的“企业财务室”开的,一笔是给这个员工以转账的形式开的,今天我又咨询了银行,本着以试验的目的,又付了一笔4000元,就是一共多付了两笔同样的款,还有两笔是走的银行的“企业财务室”,就是代发工资那种,请问我怎么办啊?用不用让员工把钱退回来啊?是退4000还是退8000元?如果不退,涉及到个税吗?二月份的个税我给他报完了,按4000元报的。同时怎么做账啊?
您好老师,农村合作社自建的办公场所,需要交房产税吗
企业所得税汇算清缴中,应纳税额的公式是什么?请老师列式下
企业所得税,近5年未弥补亏损,这个是如何扣?如果中间出现了盈利的话,那又该如何计算?
公司现在有400多人需要招多少残疾人不用缴纳残保金
老师,公司申报薪金个税,现在申报2月份的,任职日期写1月可以吗,如果可以,是不是1月份需要补报,这样会产生什么问题吗
老师,你好,私户的流水用记账吗?还是只需要按照基本户和一般户的流水记账
请问公司有一辆货车,准备转让给另一个公司,已经评估了价格,请问还需要哪些手续,怎么开发票
老师,商贸型出口企业确认收入分录下面附什么资料?
老师你好!小企业制度一般纳税人在11月份库存商品入错了固定资产,但是没有计提折旧的,到2月份发现红冲更正,那我12月份的财务报表还要更新吗?
商贸公司,目前销售钢材