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小企业会计准则,去年有张发票抬头开的个人,公司报销入账主营业务成本——交通费,没有纳税调增,今年如果能红冲重开是不是借主营业务成本——交通费负数 借主营业务成本——交通费正数,附上公司抬头发票,是不是就可以了

2025-10-31 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 17:05

同学你好 既然没做纳税调整。 那么,今年红冲又重开后。建议就不要入账了。直接把发票 放到去年的那个凭证下面就行。 如果觉得有必要体现在账上,你的处理也可以的

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快账用户1334 追问 2025-10-31 17:08

如果不给红冲重开,今年做笔分录借主营业务成本——交通费负数 借主营业务成本——交通费正数,在今年纳税调增,可以吗老师

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齐红老师 解答 2025-10-31 17:12

如果不给红冲,账务不用做任何调整, 因为财务账按照会计规定处理的,有没有发票都可以入账, 只是税法不允许扣税,因此,税局申报时 做纳税调增就行。

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快账用户1334 追问 2025-10-31 17:14

是去年的了,不想更正24年汇算清缴了,因为更正好几次了

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齐红老师 解答 2025-10-31 17:14

金额不大的话。就在26年汇算清缴的时候调增就行

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快账用户1334 追问 2025-10-31 17:15

去年的个人抬头发票报销入成本了,汇算清缴没纳税调增,如果今年不能红冲重开公司抬头的发票,按我上边那样说的做分录可以吗

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快账用户1334 追问 2025-10-31 17:15

然后在2025年纳税调增

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齐红老师 解答 2025-10-31 17:17

两个问题 都可以按照你说的处理

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同学你好 既然没做纳税调整。 那么,今年红冲又重开后。建议就不要入账了。直接把发票 放到去年的那个凭证下面就行。 如果觉得有必要体现在账上,你的处理也可以的
2025-10-31
你好,你销售的是产品吗?
2023-05-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-20
去年因多计提预提费用调增主营业务成本交税,年初有预提费用余额。今年收到成本发票可以先扣减预提费用来平账。账务处理上,按发票金额借记成本费用科目,贷记预提费用。不过要注意,冲减过程中不能因冲减导致已交税的预提费用重复扣除,影响应纳税所得额。
2024-12-23
你好,你这个不是发票开错吧,不是  是的,是这样,是的,可以
2021-04-09
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