你好,建议是按照实际开,泥和沙子都卖了的话都要开 没有经营范围的,你问下你税务局那边允许你们自己开吧,只要允许开都行。如果不允许开的话,那你就需要增加范围。

请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
我们公司之前投资了一家商业综合体的开发,实际支付1.7亿资金,然后对方现在完工了,但按评估价开了2.3亿的发票,把这个商业综合体卖给我们公司做为自持的房产,那现在我们公司这个房产应该按哪个金额做为计税基础呢?如果按2.3亿确认的话,这多出来的部分现在要确认收益吗?另外账务上要如何处理呢?
老师,我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去,然后系统账已经对冲结清,但当时那边跟总公司要的货是这样,现拿货卖出去了再付给总公司,当时交接的时候还有几千块钱的货没结清,对方还没确认要,也没退回来,然后就先放那里了。后面卖掉了,但系统账已经结清了,那现在这笔货款(之前他们那边挂应付账款,但已经跟应收账款对冲完结清了),现在他们把这笔货款付过来,要怎么进行账务处理?
老师,我们是某公司子公司,今年2月份对方股权已经全部转让过来,然后系统账已经对冲结清,但当时跟总公司那边拿货是这样,先拿货卖出去了再付给总公司。当时交接的时候还有几千块钱的货还在我们这边,也没退回总公司,货就先放这里。现在卖掉了但系统账已经结清了(之前挂应付总公司账款,但已经跟应收总公司账款对冲完结清了),现在我要把这笔款付给他们,要怎么进行账务处理?做到营业外支出吗?做到营业外自出的二级科目是什么?
但实际我们没有收钱,卖了把钱原封不动交给财政,这是国有资产
你们是代收代付,没有利润。是的话,那财政给他开财政收据。
我们是码头方,我们清理河道清出来的沙子水泥,收到的钱交给财政局,我们码头需要怎么做
代收代付有没有利?
没有,沙子水泥是不是要缴纳资源税,税收上面怎么做,会计上面怎么做,发票怎么开
你好,不开发票开不了发票。如果你开发票就不属于代收代付了。矛盾,代收代付的怎么能开发票?开了发票不属于虚开了,借银行存款,贷其他应付款支付出去做相反的。