你好利润总额是7000-3290-1750-1700-2800=860万

#提问# 我们公司是做跨境电商的,然后我们之前没有做过退税,近期打算做,也有了进出口权, 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费,在公司账上没有收入,,,,目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费, 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本,,,,这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ,就算2万的人工工资到这个柜子里, 那多余的工资我是应该怎么做?
甲公司是增值税一 般纳税人,2019年度生产经营情况如下:销售产品取得不含税收入9000万元;产品销售成成本3300万元;销售税金及附加117万元;销售费用1 100万元(其中广告费350万元);财务费用200万元;管理费用1 200万元(其中业务招待费85万元;新产品研究开发费30万元,未形成无形资产);营业外支出800万元(其中通过政府部门向贫困地区捐款150万元,赞助支出50万元);全年实际支付合理工资1 00万元,实际发生职工工会经费职工教育经费、职工福利费分别为20万元、100万元和150万元。根据上述材料,回答以下问题:该公司2019年度允许税前扣除的广告费是多少?该公司2019年度允许税前扣除的业务招待费是多少?该公司2019年度允许税前扣除的公益性捐赠是多少?该公司2019年度应当缴纳多少企业所得税?
甲公司是增值税一 般纳税人,2019年度生产经营情况如下:销售产品取得不含税收入9000万元;产品销售成成本3300万元;销售税金及附加117万元;销售费用1 100万元(其中广告费350万元);财务费用200万元;管理费用1 200万元(其中业务招待费85万元;新产品研究开发费30万元,未形成无形资产);营业外支出800万元(其中通过政府部门向贫困地区捐款150万元,赞助支出50万元);全年实际支付合理工资1000万元,实际发生职工工会经费职工教育经费、职工福利费分别为20万元、100万元和150万元。根据上述材料,回答以下问题:该公司2019年度允许税前扣除的广告费是多少?该公司2019年度允许税前扣除的业务招待费是多少?该公司2019年度允许税前扣除的公益性捐赠是多少?该公司2019年度应当缴纳多少企业所得税?
2.某公司是一家位于市区的生产企业,2020 年发生经营业务如下: (1)销售产品取得收人4500万元,出租仓库取得收入100万元。 (2) 直接成品销售成本2200万元,全年发生管理费用130万元(其中业务招待费65万元),销售费用300万元(其中广告费和业务宣传费共计120万元)。上述成本费用中列支全年应发工资薪金300万元实发工资薪金280万元)、拨缴工会经费6万元、发生职工福利费110万元、职工教育经费5万元。 (3)全年缴纳增值税 170 万元、税金及附加 17万元。 (4)营业外支出 200万元,其中通过民政部门向贫困地区捐款20万元,合同违约金30万元,违反市场竞争被政府部门处以罚款10万元。 (5)转让技术取得收人 300 万元,转让支出 100 万元。 (6)企业已预缴企业所得税款 42.6 万元。 要求:根据上述资料,计算该公司本年度的应纳企业所得税及汇算清缴后应补缴的税额。
4.[多项选择题]某工业企业,从业人员200人,资产总额为3000万元,2019 年度相关生产经营业务如下: (1) 当年销售产品收入1000万元,对外提供培训收入250万元。国债利息收入50万元、取得符合条件的对境内居民企业的投资收益300万元。(2) 全年产品销售成本为700万元。(3) 全年发生财务费用70万元,其中20万元为资本化的利息。(4) 管理费用共计50万元,销售费用共计200万元,其中列支广告费、业务宣传费120万元。(5) 营业外支出通过政府部门向贫困地区捐款30万元,税收罚款支出6万元,滞纳金1万元。(6) 税金及附加28万元。(7). 上年广 告宣传费超支30万元。以下计算正确的是( ) A 收入总额= 1250 (万元) B资本化的利息,通过摊销方式扣除,不直接在财务费用中反映。可扣除的财务费用=50 (万元) C广告宣传费扣除限额= 1250x15%= 187.5 (万元) D税前可扣除的财务费用和销售费用合计= 280 (万元) E利润总额=535 利润总额怎么算出来的?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
假如不做任何开票的情况下最终的净利是280万,那要合规都话都要开那些票呢?进项和销项都有哪些票呢?
除了人工费可以申报,其余的都需要发票的
货拿不到票的情况下合规划算还是不合规划算
当然是又发票合算的,要不然这部分全部需要交税
营业额7000.货3290,租金630,佣金2800,利润280。假如后面把佣金这个剥离出来作为单独的个体,会更好还是不剥离 的划算呢?
不理解你这个是什么意思
就是现在直播的和我们是一体的,但是我们没有开票也没有报税,所有的费用和最终的利润是这些。后面我们要开票报税的话是直播和我们一体的划算还是把直播单独的独立出去划算呢?要怎么做筹划呢?
单独出去核算,小微企业300万内企业所得税5%
你看,剥离出去的话直播的佣金收入是2800万一年,推广费大概是1750一年,这样体量也能做小微企业吗?
小微企业不看收入,看的是利润和资产总额,从业人数