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老师,我司是小规模纳税人,第三季度开的一张专 票有错误,现在红冲这张发票。再重新开一张金额相同的发票,我还需要更改第三季度的增值税报表和所得所报表吗?

2025-11-04 15:54
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2025-11-04 15:57

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2025-11-04
直接在10月红冲销售收入和销项税就行。正常做账就是
2024-10-17
主表其他免税销售额里面填写这个负数, 然后再去减免明细表里面第一列第三列填写销售额,最后一列销售额乘以3%都是负数。你得去税务局申报,自己填写不了。
2025-05-14
这个不用处理,在第四季度的时候调整就行
2025-01-09
你好     你红冲的专票是不缴纳税费的。反而会冲你们的   当季度收入的。 你  2季度   只有这个红冲发票吗 没有开票出去吗  ? 
2021-07-01
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