若“未交增值税”是欠税,12月实际缴纳(借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款);若是异常余额,核查后冲销。操作后应交税费栏数据清零。

老师,12月一般计税进项大于销项,不用结转未交增值税。现各科目余额数据如图,年末要如何将应交税费结平为o?哪些不用结转挂着就行?
老师早上好,增值税主表本年累计应纳税额栏金额7万,这个应纳税额和会计账应交税费哪个科目核对?因为应交税费明细科目有转出未交增值税科目,有未交增值税科目,有待认证进项税,有销项进项会计科目,有点懵啊?几位老师告诉的都不一样啊!
老师,您好去年有一个月结转增值税的时候记账凭证把应交税费-应交增值税-销项税额这一栏错做成应交税费-应交增值税-销项税额抵减这个科目了,导致销项税额抵减这个三级科目里借方有余额,今年这个怎么调账啊
你好老师,2024年12月年底科目余额表应交增值税栏为零,进项税额为零,转出未交增值税栏为零,销项税额为零,未交增值税栏有数据,应交税费栏有数据,应交税费栏的数据带到下一年2025年1月,1月应交税费栏就成了负数,请问如何让2024年12月底科目余额表应交税费栏数据为零?
你好老师,科目余额表年底应交税费栏如何结转为零此科目下三级科目都结转为零,未交增值税有数据,应交税费栏的数据带到下一年一月应交税费栏就成了负数了
老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
未交增值税栏税是2025年1月份交,2024年12月末科目余额表应交税费栏的数据是否需要冲销,这个数据不冲销再2025年1月应交税费栏是负数
同学你好 这个不需要的
不冲销2025年1月份做完账应交税费栏显示是负数
不需要冲销。2024年12月末科目余额表中“应交税费-未交增值税”的贷方余额,需正常保留以反映应缴未缴的税款,这是负债的真实体现。 2025年1月缴纳后,直接做分录冲减该科目(借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款),余额自然归零,不会出现负数,负数通常是账务处理顺序错误导致的。