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你好老师,科目余额表年底应交税费栏如何结转为零此科目下三级科目都结转为零,未交增值税有数据,应交税费栏的数据带到下一年一月应交税费栏就成了负数了

2025-11-05 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-05 10:00

借应交税费应交增值税销项税额, 应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税进项税额

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:00

把进项、销项和进项转出分别结转到转出未交增值税。然后转出未交增值税和未交增值税,再对冲。

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借应交税费应交增值税销项税额, 应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税进项税额
2025-11-05
若“未交增值税”是欠税,12月实际缴纳(借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款);若是异常余额,核查后冲销。操作后应交税费栏数据清零。
2025-11-04
需要交增值税才结转,留抵税不需要结转
2025-01-06
你可以不用解锁,等到你后面有要交的税,再来解锁。你这里的简易计税可以有余额,其他的全部要转到未交增值税里面。
2021-01-02
你好。您好,留底的税额后面自动抵扣。
2022-02-16
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