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我们采购材料,对方供应商给我们返利,然后返利在下一批货款里面直接扣除,比如说这批材料原价1000元,返利有200元,那我们可以材料入库直接入800元,然后对方也是给我们开800元的发票吗

2025-11-06 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-06 14:12

你好可以的,按照实际支付入账的

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你好,扣掉10万的超耗,开票只需要开90万,如果开100万,对方回款90万,还差10万的应收差额
2025-01-14
同学你好,这个你就参照,委外加工物资处理, 出去时,借:委外加工物资-材料, 回来是,带加工费,贷:委外加工物资-材料,贷:委外加工物资-加工费,加工费和材料分开,
2022-06-09
你好,当时实际支付了多少?
2023-10-26
同学你好 你有成本票就可以的
2020-09-29
您好 如果是折扣的话应该开个10万一栏 然后5千开个负数 在同一张发票上 这样实际也是95000 也体现了折扣
2024-06-13
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