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老师,问下,税政要求我们要改2024年10月的增值税申报表,是因为2024年7月至9月未享受先进制造业增值税加计抵减,说我们应该10月份享受的时候手动把7到9月的累计填进去的,没有填,现在需要改去年的报表,会影响2024年的汇算清缴吗

2025-11-06 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 17:57

您发,改 2024 年 10 月增值税申报表会影响 2024 年汇算清缴,7-9 月累计未享受的先进制造业增值税加计抵减额要填进 10 月申报表,这笔金额需计入 2024 年 10 月 “其他收益”(执行企业会计准则)或 “营业外收入”(执行小企业会计准则),会计分录为借:应交税费 — 未交增值税 XX 元 贷:其他收益 / 营业外收入 XX 元,这会增加 2024 年利润总额和应纳税所得额,汇算清缴时要在企业所得税年度申报表中同步填列这笔收益,确保增值税更正数据、财务报表和企业所得税申报表一致,2025 年 5 月 31 日前完成调整无需缴滞纳金,若已完成汇算清缴则需更正申报。

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快账用户1334 追问 2025-11-06 18:01

意思是到时候汇算报表也要改的是吗,这个分录是要做到去年的金蝶月报表里吗

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齐红老师 解答 2025-11-06 18:05

是的,汇缴申报表要改 25年账套里做,借:未交增值税   贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整    贷:未分配利润 

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快账用户1334 追问 2025-11-06 18:06

意思是2024年的汇算营业外收入那里要加这么多,那么还要补交所得税的了

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齐红老师 解答 2025-11-06 18:07

您好,是的,是这么理解的

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您好 您说的是改申报表吧?
2024-08-01
一、关于增值税加计抵减政策是否必须享受 增值税加计抵减政策不是强制必须享受的。企业可以根据自身实际情况和经营决策来选择是否享受该政策。 不过,对于符合条件的企业,享受加计抵减政策可以减轻税收负担,增加企业现金流,有利于企业的发展。 二、关于退税的风险评估 合规性方面: 如果企业确实符合增值税加计抵减政策的条件,并且更正申报和退税申请的操作是按照税法规定和税务机关的要求进行的,那么在合规性上通常不存在风险。 企业需要确保提交的退税资料真实、准确、完整,退税理由充分且符合政策规定。 税务管理方面: 税务机关在审核退税申请时,可能会对企业的申报数据、业务真实性等进行更加严格的审查和核实。 只要企业的业务和财务数据经得起审查,正常情况下不会因为退税而产生额外的风险。 但如果在审查过程中发现企业存在其他税务问题或不合规行为,可能会引发相应的税务风险和后续处理。 后续影响方面: 退税完成后,税务机关可能会加强对企业后续纳税申报和税务管理的关注,企业需要持续保持税务合规性。 企业自身也应该加强内部税务管理,确保准确理解和运用税收政策,避免因政策理解偏差或操作失误导致的税务问题
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同学你好 做好表格直接去找专管员就可以
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你好;你去年分录怎么挂的;我看看;  你什么准则; 我看怎么在24年去红冲
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他当月发生的进项当月申报,如果你在今年申报的话,他会比对不通过的,你可以试一下。
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