截止到上一个季度期末余额有吗?这年初是去年12月末的。

老师,建筑业增值税申报表4中 比如,期初余额是100 本期发生额是1600 本期应抵减税额是1700吧, 本期实际抵扣税额(销项是5000,没有进项,)这个数据填1700 期末余额填0,项销5000不参与计算在哪里反映出来?
老师好,我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额,本季度初有余额,年初余额是0,这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来,导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数,这样怎么办呢
老师,请问一下我的预付账款借方发生额7200,贷方发生额1334.13元,期末余额是7200-1334.13=5865.87,这个余额怎么计算,算出来不是借方正数嘛,对应科目余额表里显示在贷方负数,到填写丁字账户对应的科目余额表双到了借方正数,导致两边期末数不等,请问一下老师这个要怎么调整公式
您好老师,申报企业所得税四季度时申报表里边的资产总额填的季初数是上个月,资产负债表的期末数,季末数填的是资产负债表这个月的期末数,然后报财务报表时提醒说资产总额和财务报表不一致,我需要怎样修改? 谢谢老师
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
老师第一季度有销项和进项,后面都没有了,也没有账,报清税证明怎么办
你好,我看第一季度 看第三季度 报表需要连续
老师在哪里查之前的财务报表,税务系统上
电子税务局【我要查询】-【一户式查询】-【财务报表信息查询】模块查询历史财务报表,支持下载导出及修改操作