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上个月开错了一张发票,将13%开成0%,跨月了发现开错,也开了红冲并开具了正确发票,然后我这个月申报上个月的时候,是打算将错就错按0%去申报,现在的问题是我要申报的时候出现提示说《增值税减免税申报明细表》是为0,但是主表里面确有那张开错的金额,这个要怎么整

2025-11-10 10:48
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2025-11-10 10:50

减免明细表免税性质里面选择其他, 然后填写第1列、第3列

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减免明细表免税性质里面选择其他, 然后填写第1列、第3列
2025-11-10
对的,是的,需要正常申报,下一个月红冲申报负数销售额重新开 可以
2024-02-18
首先啊,你上个月的话是按照你所有开票的金额去升炮,包含那个开错的。那你这个月开了负数,也开了帧数,使用正数和负数相抵之后的销售额去填写申报处理。
2022-10-20
你好; 你们开的 发票都是专票还是普票的?  
2021-12-08
您好 正数负数抵消后 销售额为0 不需要填写申报表
2022-04-06
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