他需要交税吗?交税的这个差额放到营业外收支就行

老师紧急求救,我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对,然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额,9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计,他的销项和进项很多月份都是有差额的,都跟税务局对不上,我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了,这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了,怎么调都不对,直接补银行存款也不对,明明少交税直接补银行存款却增加,求教后面怎么做,要调应收和应付款吗?
老师,我们账上现有进项税额12万,包括购买自产自销农产品所提的进项和税盘减免的和旅客身份提的,还有销项税2万,我的问题是,我们选择不退税,做无票收入把进项抵清。那么我分录应交税费数额是进项减销项还是?
老师,请问,总经办的领导出差报销动车票,我该怎么做账?动车票,不是可以抵扣进项税额吗?我算了一下,564/(1+9%)=517.43,可以抵扣的进项税额是564-517.43=46.57吗?那做账就是,借:管理费用-差旅费517.43,应交税费-应交增值税-进项税额46.57,贷:银行存款564?
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
年初收到退回个税手续费163.7,专管员让做无票收入,做了153.88收入,9.82的销项税额,分录做的银行存款163.7 贷方其他业务收入153.88,销项税额9.82 这么做有问题不,账表核对是总是差了9.82元
每个季度发票提额可以调额几次
生产企业出口11月的时候撤回了10月的免抵退申报,税务也同意撤回了,为什么重新导入报关单,征免类型显示退税,勾选数据也没有数据
老师请问开咖啡豆的发票,大的项目名称怎么选。
老师这个银行存款期末余额是负数,应该在借还是贷方呢
麻烦找下朴老师,老师入账时借库存现金,贷主营收入,9月份存入现金时借银存,贷库存现金,24年1月重复存入时借银存,贷库存现金。
单位租的门市 支付的门市租金6000元,门市的物业费7500,门市电费450元 用银行存款支付 怎么做会计分录
我是小规模纳税人,取得的发票上面普票只有开票人,没有领票人,可以吗?合格吗
工行转账手续费开票,网上可以申请吗
你好我们公司是一般纳税人,然后9月份的时候抵扣了一张进项发票,在11月的时候供货商告知我们发票开错了,需要我们做红字发票信息确认,就是我们确认了的话,对我们来说有没有什么分风险(因为9月份的那部分税款已经抵扣了)
请问灭火器属于固定资产吗?
要交税的 那就是我把账里的销项税额调整和税局里一样 然后 营业外收入多一个0.01是吧?那这个分录是单独做还是和和确认收入一笔就行呀
是的,这个交税的时候单独做就可以的。