你好查到了就必须按实际申报,不可能避免了

老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
小规模企业,无票收入10万,该怎么记账
工会经费怎么申报核算
老师,我们厂房有安装光伏,然后有租户也用我们的光伏,我们每个月要给国网和光伏公司付电费,租户每个月的电量合计是不是应该等于国网的用电量+光伏的发电量,我们自己不在这个厂房里生产
老师 我想问一下我们物流公司的车辆按照原值的5%的残值率计算了残值之后,那辆车折旧了之后还剩下有残值那里放着,那这样的话要怎么去清掉呢,清掉的话是不是会影响利润的呢,车辆折旧的话需要去用残值率来计算吗?计算的话全部车卖掉之后就会有残值放在那里没清理掉
请问公司安装暖气片,开专票还是普票
你好,老师,请问下替你高兴费用是可以抵扣进税,我们老板拿的发票是今年开的,但是备注下面时间是2024年的,这个还能报销吗
酒店提供旅客餐饮,买的蔬菜水果等食材,吃了计入什么科目
公司聚餐,开的餐饮发票可以报销吗
老师,我们公司请了外面的人开发了第三方平台,然后在平台里面提供销售或者服务,我们第三方平台收款,过后再跟其他商家结算。请问我们第三方平台收到的款要全部申报吗?这个第三方平台类似美团或者滴滴或者淘宝网这样
老师您好,就是我现在发现我好几年的社保每个月都没对上的,就是比如10月份做工资表上的社保数字是9月份的,这个现在应该怎么调整,已经好多年了都做错了
是要如实申报,就是有没合规并能少缴税方案?
这个没办法了,按实际申报吧