需要转内销,按报关单算 FOB 价(CIF 减保险费、运费),不直接用税务系统推送金额。

请问一下老师,就是我们自己有一个系统,然后我们做养生馆的,就是顾客推介客人我们会有提成给他,像这个提成我们要怎么做账务处理,都是个人的又没票什么的,我是直接做销售费用呢,还是需要给别人报劳务报酬,但是别人不愿意提供那些信息给我报个税,也不愿意交税,这种情况要怎么处理
老师,下午好,请问我这边一家小规模纳税人单位,营业范围是有食品销售,保健品销售,进货的对方公司是一般纳税人,所以开过来的发票是13%的。然后我想请问下关于成本的结转,是不是我单位如果有卖货出去,那就对应要结转成本?那这个结转成本是怎么去计算呢?是按照进货公司开过的发票上的金额算成本吗?利润进货发票写的一盒的36.633663元,那卖出去一盒,我结转成本就按照36.633663进行结转成本吗?还是说可以直接按照一个比例做结转成本呢
老师,请教一下,公司有个小超市,超市的系统录入库的时候商品按含税价录入的,因为工作量的问题,没法自己算出不含税的价格,财务系统的库存商品就是不含税的价格,因为专票可以抵扣,月末结转成本又是按照超市的系统,那这样结转的成本就多了,有什么办法调整吗?
我公司出售自用车辆,收款18500元,旧货交易市场给购买方开具了二手车销售统一发票,我想问一下,我们公司要按照收款金额缴纳增值税还是按照固定资产清理后的收益缴纳增值税啊? 咨询税务局办事人员说,按照收款金额缴纳增值税,如果按照这个金额缴纳增值税那我们的收入就是16371.68元,我们固定资产清理后的收益是12610.99元,这中间的差额怎么处理啊? 还有公司不想按照未开票收入申报,我们想开票,请问我们需要开什么发票?普通发票还是机动车销售发票啊?
老师,麻烦问下,老板发来一份服务合同,我们公司是买方,金额是400多万,税点是6,但是合同内容是什么OA管理系统升级服务等,我想问下如果我们再开给另外一个客户,这个模式算不算虚开?本来我们主要经营业务是商贸,营业执照也有技术服务,但是没做过什么OA系统升级,这个业务算是虚假的吗?
付给供应商的款,供应商不提供发票,这种做冲账行为可以吗,如果要冲账,多久才可以这么操作,需要什么附件做为凭据
单位承接设计台历业务的委托协议是否需要交把印花税?适用于印花的哪个项目及税率?
老师,单位补缴社保1-9月份的,像领导不发工资,还有一个员工离职的,这种个人部分怎么操作
老师,请问公司有两个股东退股,公司目前是亏损状态,有一个股东没有实际入股,另外实缴了,没有入股的股东需要承担亏损吗,入股的股东怎么去算亏损的部分
审计报告上允许有错别字吗?
老师好,我们单位有一笔退货,这个货的进项税几个月之前就已经被认证抵扣了,现在要怎么处理?
老师,我们国庆发的节费,我没有单独计提,是跟工资一起计提的,个税也跟工资一起申报了的,那现在我这么做可以不?(我们节费是法人那里发的现金)
货款减钱了可以开折扣吗
老师,就是我司卖茶叶,但为了推广,给顾客品尝的是不是直接记销售费用,不用视同销售吧
老师你好,24年有一笔收入是个人,25年确定对方不要发票,这笔业务怎么处理
那税务系统给这个金额是什么意思,还让我确认,不会影响什么吧
看看金额对不对然后确认就行
我就是不清楚税务给的金额是怎么来的,既不是报关单金额,也不是FOB价金额(我的报关单是CIF价)
同学你好 是不是有汇率差