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老师,您好,房地产开发企业,还未交房,有些客户为了报契税减免政策,就要先开票,这些已经提前预交了3%的增值税,那这个开发票我申报增值税虽然有进项抵扣了不需要缴税,但我是不是也要把之前预交的3%扣减掉

2025-11-10 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-10 17:23

是的,可以抵减已预交的增值税

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快账用户8194 追问 2025-11-10 17:25

但是现在还未交房,只是客户需要发票开了几张,我们进项税留抵税还有很多,如果把已预交的3%做上,就要出现负数退税了

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快账用户8194 追问 2025-11-10 17:27

可以到时候交房开全部发票,进项税不够抵减的情况下在把预交数填上吗

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齐红老师 解答 2025-11-10 17:31

抵减的税不超过销项税就行

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快账用户8194 追问 2025-11-10 17:33

就要出现退税了

就要出现退税了
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齐红老师 解答 2025-11-10 17:35

抵减的税不超过销项税就行,不要填多了

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快账用户8194 追问 2025-11-10 17:38

那也要对应那套房子来把预交数填上呀。不可能只填1.2个点塞

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齐红老师 解答 2025-11-10 17:39

直接按销项税的金额填写,本次抵减

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相关问题讨论
是的,可以抵减已预交的增值税
2025-11-10
对的是的,是这么做的
2025-11-08
你好同学,项目竣工后的收入不需要预交增值税,直接按税率申报增值税,土增在清算前还是需要预交的。 房租是租赁收入,没有转让财产所有权,不涉及土增。按开票金额申报增值税
2022-01-08
你好 报完税这个不能撤消了 可以留抵  以后可以抵扣 
2024-01-13
你好!可以的,或者直接合并分录借应交税费应交增值税销项税 贷应交税金-待抵扣进项税额
2023-04-28
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