借:销售费用-运费2000 贷:其他应收款2000

这里面的招待费是员工之前向公司借备用金1000元里面支付了730元,现在这个730元被我直接计入了成本,那员工现在归还了剩余270元,借银行存款,贷其他应收款。那这个730元的报销费用我应该怎么做会计分录呢?才能冲销员工借款?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。 老师贷方其他应收款应该小王呢 还是爱华呢
老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。 老师贷方其他应收款写小王 那不是跟发票不一致了么
挂靠公司中的收到全额款项,例如:收到8000元,有3000元收入,另外5000元要转给其他人。请问怎么做分录?等于是给红包给对方,届时要转到老板的账户,然后再取现金出来给对方。 我们做内账要怎么做的?内账那5000元,可以这样子做吗?借:银行8000 贷:主营业务收入3000 其他应付款-张三5000?但是这些钱都得转到老板账户取现金出来,这分录是:借:其他应付款-张三5000 贷:库存现金5000 这样子做可以吗?
老师,请问电费的分割单需要双方盖章吗
今年同比的增值税净入库增速低于开票金额增速,这是什么意思
小规模1.先前员工借款3000元分录这样做的借其他应收款3000贷银行存款,这次对方报销了运费2000元已开发票冲借款(其中给购买方垫付运费400元,需向他们收取)这全部的分录怎么做?
公车的通行费可以抵扣吗
老师:以前年度增值税进项税额转出之后怎么做账务处理
淘宝销售家具,显示价格是8500,店铺优惠1500,红包100,客户实付6900,这个发票怎么开?
老师好,公司有一个员工是退休返聘,是按工资薪金给他报个税。请问他在本公司应发工资8000元,他的退休金有5000多,请问给他申报个税就按8000申报个税。那个5000多财务不用管,对吗?年终个人汇算清缴时,他的退休金每个月5000多,也不会并入个人的汇算清缴是吗?谢谢老师
前3季度没超过30销售额,第四季度超30万,一年超过120万,需要补交前三季度增值税吗?
公司在银行的信用贷50万续贷到期了,现在又要延期,银行要求提供2024.12及近期财务报表,请问老师,我们真实利润表是亏损,给银行的报表利润要改成盈利吗
为了投标有数据,开200万安装费,后作废,有风险不
后面的呢?还要收取给购买方垫付的款分录?
借:销售费用-运费2000 贷:其他应收款-员工1600 贷:其他应收款-买方 400