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2019年的账未做,之前只是申报了税,未做账务处理,现在来从新做账发现收入和增值税申报金额不一致,有些POSS机刷卡收入未做进去,只做了有发票的销售额,导致现在POSS机收入不知道怎样处理,还有做完发现2019的亏损金额不一致,怎样处理
我司是外贸出口企业,有退税的,因为19年年底有几张报关单没有来得及开票出去,导致在20年才开票出去,然后收入入在20年了,如果把这几张报关单收入做在19年的话,账务怎么处理??
公司是小微企业,把以前未开票已经申报的收入在这个月补上累计开出发票,现在增值税申报表里在哪里填写以前的未开票收入,才能与税控盘里面的一致,又不多算收入呢?
老师,出口型企业,样品不做退税处理,内贸申报未开票收入,其中7月份一单,8月份出口有报关单,需要退税,但是7月我已经申报未开票收入了,内贸的,这个是不是更正7月申报,8月重新确认收入做退税,谢谢
老师:想咨询一下出口退税,我们企业是生产企业,贸易方式是一般贸易,但是有个情况我们报关有几票是以货样广告品方式出口的。在申报出口退税这个货样广告品会有异常现象。想这样的情况之前的话我没有申报,直接转内销处理。但是今年好多票,有没有好的方法处理呢?
老师您好,如果发现小规模纳税人专票收入填多了,多交税了,也不想退税,也不想触碰风险,应如何调申报表。
11 月本年累计下开始12月需要写期初余额吗
老师,你说挂靠方不需要给被挂靠方开发票,那谁来开呢,怎么操作?我们是跟被挂靠方签了个内部承包协议的,要承担9个点增值税和0.8%的管理费,我们或供应商提供专票给被挂靠方,到后期这个专票税额我们开票给他们,他们再退给我们的。现在被挂靠方都是见票,见合同才付款给我们的,不开票无合同不付款。我们开3个点简易计税专票给他们,他们也抵不了税吧。
出口贸易企业,以前年度申报的收入与报关单不一致,有部分以前申报了收入,现在才开票,这样怎样账务处理?
老师好,小时工一个月间断干活,几次叠加应得400元,怎么付款,是劳务报酬还是职工薪酬?怎么报个税?
老师在电脑上如何打开文件
老师你好,公司和别的企业签订合同,合同内容是我方出地,对方企业在地上建设新能源发电设备,和对方协商按比例抽成电费和支付我方租赁费,想咨询老师这两个收款税费都是什么税率吗?
老师,外贸企业首单退税都需要哪些资料
潮化瓶的税收分类应该选什么
我们在平台开处方,但我们没有药品经营资质,那么我们就请第三方开票配送药品给终端客户,假如我们在平台销售50.这50是我们帮第三方代收的,第三方开50的票给终端客户,我们赚个服务费10元,付给第三方的费用是40,这个10元我们要开票给第三方,应该开什么票