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老师,去年做了个分录:借:管理费用—服务费 10000 带:银行存款 10000 今年对方开了负数发票,怎么改凭证

2025-11-14 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-14 14:10

借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户1898 追问 2025-11-14 14:15

银行是不需要动的,动了银行怎么能对上

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齐红老师 解答 2025-11-14 14:16

没明白为啥开票不退款呢?要重新开吗?

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快账用户1898 追问 2025-11-14 14:20

因为他们当时把发票抬头开错了,后面才看到我们打给他们的钱是另一个户名,所以打给他们的钱没动,只是把发票开负数冲了,又汇总开了个总金额发票

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快账用户1898 追问 2025-11-14 14:20

那怎么改

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齐红老师 解答 2025-11-14 14:23

那么重新开票不需要做账,直接把新开发票附在原来的凭证后边就行

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快账用户1898 追问 2025-11-14 14:54

我能不能把去年的管理费用换成以前年度损益,贷方还是银行存款可不可以,如果按你的办法不行,因为他们后面有汇总把这笔钱开进去了。

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齐红老师 解答 2025-11-14 14:57

只是换开发票,不需要重新做账,直接把新开发票附在原来的凭证后边就行

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快账用户1898 追问 2025-11-14 15:00

因为他们已经把那10000发票开负数冲了,后面有把这10000金额开在汇总发票里了,你说的这样有用吗?

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齐红老师 解答 2025-11-14 15:01

只要重开的发票金额没变,票种没变,就按我说的办法处理就行

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快账用户1898 追问 2025-11-14 15:06

你说把这张10000的负数发票放到2024年正数发票后面,相当于抵销了,但账上多出来10000费用怎么抵销,不退款的情况。

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齐红老师 解答 2025-11-14 15:09

不是重新开票了吗?,开票就是费用,为啥费用多出了呢?

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